开运体育游戏下裁:钟山县直属机关工委2016年部门决算

发布者: 发布时间:2023-05-16
本文摘要:钟山县直属机关工委  2016年部门收支                          目  录      第一部分:  钟山县直属机关工委  概况     一、主要职能  二、部门收支单位包含  第二部分:  钟山县直属机关工委  2016年部门收支报表     表一:收入支出收支总表  表二:收益决算表  表三:开支决算表  表四:财政拨款收入支出收支总表  表五:一般公共支出财政拨款开支决算表  表六:一般公共支出财政拨款基本开支决算表  表七:一般公共支出财政拨款决定的“三公”经费支出决算表     表八:政府性基金支出财政拨款收入支出决算表  第三部分:钟山县直属机关工委2016年度部门收支情况解释     一、2016年度收入支出收支总体情况。

钟山县直属机关工委  2016年部门收支                          目  录      第一部分:  钟山县直属机关工委  概况     一、主要职能  二、部门收支单位包含  第二部分:  钟山县直属机关工委  2016年部门收支报表     表一:收入支出收支总表  表二:收益决算表  表三:开支决算表  表四:财政拨款收入支出收支总表  表五:一般公共支出财政拨款开支决算表  表六:一般公共支出财政拨款基本开支决算表  表七:一般公共支出财政拨款决定的“三公”经费支出决算表     表八:政府性基金支出财政拨款收入支出决算表  第三部分:钟山县直属机关工委2016年度部门收支情况解释     一、2016年度收入支出收支总体情况。  二、2016年度一般公共支出开支收支情况。  三、2016年度政府性基金开支收支情况。

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  四、一般公共支出财政拨款决定的“三公“经费支出收支情况解释。  五、其他最重要事项情况解释。      第一部分:  钟山县直属机关工委概况         一、主要职能     1、指导县直属机关单位党组织对广大党员、干部和职工展开马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策教育。

    2、指导县直属机关单位党组织抓好党的思想、的组织、作风建设,办好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务的培训工作。    3、帮助县委抓好县直属机关各部委办局领导班子的思想作风建设,研究制定并实行有效地的措施和办法;指导县直属机关单位党组织强化廉政建设,对党员展开党风、党纪教育,实行对党员尤其是党员领导干部的有效地监督,定期理解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向县委体现部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。    4、指导县直属机关单位党组织因应行政领导作好思想政治工作,前进县直属机关单位两个文明建设,定期向县委体现县直属机关单位党员干部的思想情况。    5、审核县直属机关单位党组织的成立、拆分或撤消;考核、任命县直属机关党总支书记、支部书记、副书记。

    6、负责管理主办县直属民兵分队、预备役和兵役工作。  7、已完成县委责成的其他任务。      二、部门收支单位包含     单位性质:行政单位;  机构设置:内设机构1个办公室  二、人员构成情况  单位实无人数:7人(其中编内实无工商管理人数3人)  行政编制人数:7人(其中书记1名、副书记2名、纪工委书记1人、县直武装部长1名、主任科员2名)。卸任人数:5人。

      第二部分: 钟山县直属机关工委  2016年部门收支报表    !--[if !supportMisalignedColumns]-- !--[endif]--表一:收入支出收支总表  单位:万元   缴  进  支  出有  项目  收支数  项目  收支数  一、财政拨款   102.56  一、一般公共服务开支   92.93  二、事业收益   0  二、外交开支   0  三、事业单位经营收入   0  三、教育开支   0  四、其他收益   0  四、科学技术开支   0         五、文化体育与传媒开支   0         九、医疗卫生与计划生育开支   4.63        十九、住房确保开支   5.00               本年收入合计  102.56  本年开支合计   102.56   用事业基金填补收支差额   0  结余分配   0   上年结转   0  年末结转与结余   0               收益总计  102.56  开支总计   102.56        表二:收益决算表align=" center"="" 项 目  本年开支合计  基本开支  项目开支  交纳上级开支  经营开支  对附属单位  补助金开支  科目编码  科目名称  栏次  1  2  3  4  5  6  合计     102.56    84.81  17.75           201     一般公共服务开支     92.93  75.18     17.75                    20131  党委办公厅(室)及涉及机构事务     92.93    75.18  17.75                     2013101  行政运营     75.18     75.18                          2013102  一般行政管理事务     17.75      17.75                    210     医疗卫生与计划生育开支     4.63     4.63                          21005  医疗保障     4.63  4.63                       2100501  行政单位医疗     2.08  2.08                       2100503  公务员医疗补助金     2.55  2.55                  221     住房确保开支     5.00     5.00                          22102  住房改革开支     5.00  5.00              2210201  住房公积金     5.00  5.00                表四:财政拨款收入支出收支总表align=" center"="" 2016年度预算数  2016年度收支数  合计  因公探亲  公务用车购买及运营酬劳  公务相接  合计  因公探亲  公务用车购买及运营酬劳  公务相接  (境)酬劳  小计  公务用车 购置费  公务用车 运营酬劳  待费  (境)酬劳  小计  公务用车 购置费  公务用车 运营酬劳  待费      5.7         0         3.1             3.1         2.6         5.7         0         3.1             3.1         2.6                                                                                 !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]-- !--[if !supportMisalignedRows]-- !--[endif]--表八:政府性基金支出财政拨款收入支出决算表             单位:万元      科目  编码  科目名称  上年结转和结余  本年  收益  本年开支  年末结转和结余   合计  基本开支结转和结余  项目开支结转和结余  合计  基本  开支  项目  开支  合计  基本开支结转和结余  项目开支结转和结余     通  计                                  类                                     款                                     项                                                                                                                                                                                                                                                                    解释:直属机关工委没此项收益,也没此项决定的开支,故本表无数据。           第三部分: 县直属机关工委 2016年度部门收支情况解释           一、2016年度收入支出收支总体情况     (一)收益总计102.56万元。

  1.财政拨款收益102.56万元,为自治区本级财政当年拨给的资金。  2.事业收益0万元,为事业单位开展业务活动获得的收益。如:计算机技术中心积极开展专业活动及辅助活动所获得的收益以及机关服务局后勤服务收入。  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外积极开展非独立核算经营活动获得的收益。

  4.其他收益0万元,为支出单位在“财政拨款收益”、  “事业收益”、“经营收入”之外获得的收益。如:  5.用事业基金填补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收益”、“事业收益”、“经营收入”及“其他收益”无法确保其开支的情况下,用于以前年度累积的事业基金(事业单位当年收益和开支相抵后按国家规定萃取,用作填补以后年度收支差额的基金)填补本年度收支缺口的资金。  6.上年结转和结余0万元,为以前年度开支支出因客观条件变化并未继续执行完、结转到本年度按有关规定之后用于的资金,既还包括财政拨款结转和结余,也还包括事业收益、经营收入、其他收益的结转和结余。    (二)开支总计102.56万元。

还包括:  1.一般公共服务(类)92.93万元:主要用作派发干部职工工资、积极开展机关党建各项业务工作等开支。  2.医疗卫生与计划生育(类)4.63万元:主要用作按照国家政策规定向职工派发的医疗保险、计划生育保险等开支。  3.住房确保开支(类)5.00万元:主要用作按照国家政策规定向职工派发的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的开支。

  二、2015 年度一般公共支出开支收支情况      钟山县直属机关工委  2016 年度一般公共支出开支102.56万元,其中:基本开支84.81万元,项目开支17.75万元。  三、2016年度一般公共支出财政拨款基本开支收支情况解释     2016年度一般公共支出财政拨款基本开支84.81万元,其中:人员经费45.87万元,主要还包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴付、奖金等;公用经费38.94万元,主要还包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、退休费、医疗费、住房公积金、培训费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费等。  2016年度一般公共支出财政拨款项目开支17.75万元。  四、一般公共支出财政拨款决定的“三公”经费支出收支情况解释     2016年度一般公共支出财政拨款决定的“三公“经费支出收支中,因公探亲(境)酬劳开支收支0万元;公务用车购买及运营酬劳开支收支3.1万元;公务接待费开支收支2.6万元。

具体情况如下:  (一)本年度我单位没因公探亲(境)费用再次发生。  (二)公务用车购买及运营酬劳开支3.1万元。

其中:  公务用车购买开支0万元。公务用车运营开支3.1万元。主要用作机要文件互相交换、市内县内因公上下班以及开展业务所须要车辆燃料费、过路过桥费等。

  (三)公务接待费开支2.6万元,主要招待上级及乡镇来人、边远支部来人、县区之间交流党建工作来人、主办市直工委在我县开会的党建工作会议来人等开支。  (四)“三公”经费支出与年初支出数持平。


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